Orden de Compra. Nº4513-45-SE23 "REGULARIZACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-45-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2023
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 - 215-22-04-012 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 331813,549
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121429
Conector de fibra óptica50UnidadCONECTOR DENTADO  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.600 $ 104.600
32101510
Tablero de cables imprimido20UnidadTABLERO SOBREPUESTO 2 PO   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849
39101605
ampolletas fluorescentes100UnidadAMPOLLETA LED CLÁSICA 9 W  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFE HEMBRA MENNEKES  $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.500 $ 159.496
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadENCHUFE HEMBRA GEWIS   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.378
27112103
Abrazaderas300UnidadABRAZADERA METÁLICA CORR  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadEnchufe macho gewis  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849
39121311
Accesorios eléctricos30UnidadPorta lámpara  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
39101601
ampolletas halógenas30UnidadAmpolleta led 9w  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
39121303
Cajas eléctricas10Unidadcalota blanca  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
39121303
Cajas eléctricas10UnidadAutomático lexo 16  $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.176
49211805
Cuerdas600UnidadAMARRA PLASTICA 5 X 300 NE  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
26121536
Cuerda de extensión300UnidadCABLE PARA EXTENSION 3 X 2  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.900 $ 501.900
26121635
Rollos de cable200UnidadCABLE PREENSAMBLADO 2 X 25   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.000 $ 310.924
42312006
Aplicadores de grapas médicas para uso interno20UnidadGRAMPA RETENSION   $ 8.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.960 $ 177.960
Total Neto $ 1.746.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.814
TOTAL OC $ 2.078.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.