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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4513-471-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION DE VEHICULO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-61-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
2378,99133 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ ANGOLA |
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Razón Social |
ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
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R.U.T. |
79.991.580-4 |
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ ANGOLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | AMPOLLETAS 12V 60/55W P43 HALOGENOS OSRAM | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.378
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$ 5.378
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39111521
| Plafones | 1 | Unidad | FOCO 6052 12V H4 60/55W RH/LH TW | |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.143
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$ 7.143
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Total Neto
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$ 12.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.379
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$ 14.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.