Orden de Compra. Nº4513-471-SE12 "MANTENCION DE VEHICULO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-471-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-61-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 2378,99133
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA
Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
R.U.T. 79.991.580-4
Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS 12V 60/55W P43 HALOGENOS OSRAM  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
39111521
Plafones1UnidadFOCO 6052 12V H4 60/55W RH/LH TW  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
Total Neto $ 12.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.379
TOTAL OC $ 14.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.