|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4513-75-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A FUNCIONERIOS: 4513-39-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
8062,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PlussportCL |
|
Razón Social |
SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
|
|
R.U.T. |
12.421.206-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PlussportCL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 2 | Unidad | GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ADJUNTA. | |
$ 21.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.436
|
$ 42.436
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.436
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.063
|
|
$ 50.499
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.