Orden de Compra. Nº4515-1015-SE18 "COLACIONES OLIMPIADAS RURALES ESCUELA F-1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-1015-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES OLIMPIADAS RURALES ESCUELA F-1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA N° 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 107350
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos260Unidad no definidaSÁNDWICH JAMÓN   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50202304
Jugos y néctar envasados260UnidadJUGOS EN CAJA  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos260UnidadQUEQUES  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
50131701
Leche o productos de mantequilla260UnidadCAJAS DE LECHE SURTIDAS  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202301
Agua20UnidadBIDONES DE AGUA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos260UnidadSÁNDWICH DE QUESO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
50101634
Fruta fresca52kilogramoKILOS DE PLÁTANOS  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
Total Neto $ 565.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.350
TOTAL OC $ 672.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.