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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-106-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisición material de Aseo Escuela F-1225 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4515-13-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ERNESTO RIQUELME 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
41307,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería San Sebastián |
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Razón Social |
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
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R.U.T. |
8.646.001-7 |
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Sucursal |
Ferretería San Sebastián |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 30 | Unidad | CLORO CONCENTRADO 1 LT CLORINDA | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.700
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$ 29.700
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47131618
| Mopas húmedas | 50 | Unidad | TRAPERO ALGODON DOBLE HOJAL VIRUTEX | |
$ 2.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.500
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$ 114.500
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47131805
| Limpiadores de uso general | 5 | Unidad | DETERGENTE OMO MATIC 400G | |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.250
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$ 6.250
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 44 | Unidad | GUANTES DE LATEX ULTRASECOS ROSADO O AMARI JASPE | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.160
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$ 39.160
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Unidad | PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO CIF | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.800
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$ 27.800
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Total Neto
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$ 217.410
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.308
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$ 258.718
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.