Orden de Compra. Nº4515-106-SE20 "adquisición material de Aseo Escuela F-1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-106-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra adquisición material de Aseo Escuela F-1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 41307,9
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LT CLORINDA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131618
Mopas húmedas50UnidadTRAPERO ALGODON DOBLE HOJAL VIRUTEX  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.500 $ 114.500
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadDETERGENTE OMO MATIC 400G  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables44UnidadGUANTES DE LATEX ULTRASECOS ROSADO O AMARI JASPE  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ABSORBENTE MULTIUSO CIF  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
Total Neto $ 217.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.308
TOTAL OC $ 258.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.