Orden de Compra. Nº4515-108-SE23 "COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA EL REFUGIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-108-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA EL REFUGIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 128061,71
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones15UnidadJABON LIQUIDO RECARGA LITRO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.780
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS RECARGA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadTRAPEROS DOBLES   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
12161902
Detergentes surfactantes35UnidadPOET LIMPIA PISOS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.115 $ 94.115
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA 50*70  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA 70*90  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
24111503
Bolsas de plástico50UnidadBOLSA DE BASURA 80*120  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.550 $ 73.550
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6UnidadGUANTES AMARILLOS VIRUTEX TALLA M  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131602
Paños de limpieza absorbente8UnidadTRAPEROS SIMPLES   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
53131608
Jabones10UnidadJABON CON DOSIFICADOR.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
32131003
Pastillas de semiconductor6UnidadPASTILLAS DE ENCENDER FUEGO  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VDRIOS GATILLO OSO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA DIELLI 2 LITROS  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
12141901
Cloro Cl20UnidadCLOROX PORA BLANCA Y COLOR  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
42312311
Kits desinfectantes20UnidadPASTILLAS AROM  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
42312311
Kits desinfectantes8UnidadPATO PURIFIX  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.232 $ 28.232
47131603
Esponjas12UnidadESPONJA BONOBRIL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
47131617
Mopas de polvo20UnidadPAÑO MULTIUSO AMARILLO   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO RECARGA DE LITRO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
42312311
Kits desinfectantes20UnidadPASTILLAS AROM  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
52121602
Servilletas40UnidadSERVILLETA ELITE PEQUEÑA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
12131706
Cerillas8UnidadFOSFOROS ECONOMICOS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLUSTRA MUEBLES AEROSOL  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA GRANDE   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CON GATILLO  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.024
14111703
Toallas de papel40UnidadNOVA ULTRA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
12141901
Cloro Cl20UnidadCLORINDA GEL 500 GR.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO ELITE X 4 UNIDADES.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadDETERGENTE OMO 800 GR.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.120
Total Neto $ 674.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.062
TOTAL OC $ 802.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.