Orden de Compra. Nº4515-115-SE20 "MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA CAPULLO DE ROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-115-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA CAPULLO DE ROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 23755,89
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLAS HUMEDAS HUGGIES  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
11121802
Algodón2UnidadCAJA DE COTONITOS  $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
53131608
Jabones10UnidadJABÓN LÍQUIDO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
53102305
Pañales para bebé2UnidadPAQUETE DE PAÑALES DESECHABLES XG  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.698
42132205
Guantes quirúrgicos6UnidadCAJA GUANTES QUIRURGICOS TALLA S  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
12191601
Solventes de alcohol10UnidadBOTELLAS DE ALCOHOL  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
53131608
Jabones5UnidadJABÓN CON DISPENSADOR  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515
53131620
Perfumes o colonias o fragancias2UnidadCOLONIA DE NIÑOS  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858
51241204
Ácido bórico2UnidadCREMA HIPOGLOS GRANDE  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
Total Neto $ 125.031
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.756
TOTAL OC $ 148.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.