Orden de Compra. Nº
4515-115-SE20
"
MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA CAPULLO DE ROS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-115-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA CAPULLO DE ROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
23755,89
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
TOALLAS HUMEDAS HUGGIES
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.010
11121802
Algodón
2
Unidad
CAJA DE COTONITOS
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
53131608
Jabones
10
Unidad
JABÓN LÍQUIDO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
53102305
Pañales para bebé
2
Unidad
PAQUETE DE PAÑALES DESECHABLES XG
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.698
$ 5.698
42132205
Guantes quirúrgicos
6
Unidad
CAJA GUANTES QUIRURGICOS TALLA S
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.772
$ 32.772
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad
BOTELLAS DE ALCOHOL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
53131608
Jabones
5
Unidad
JABÓN CON DISPENSADOR
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.515
$ 6.515
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
2
Unidad
COLONIA DE NIÑOS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.858
$ 4.858
51241204
Ácido bórico
2
Unidad
CREMA HIPOGLOS GRANDE
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
Total Neto
$ 125.031
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.756
TOTAL OC
$ 148.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.