Orden de Compra. Nº
4515-123-SE23
"
COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEPENDENCIAS DAEM.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-123-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEPENDENCIAS DAEM.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
16576,93
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.096
$ 11.096
47131618
Mopas húmedas
9
Unidad
PAÑOS MULTIUSO AMARILLOS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
12141901
Cloro Cl
12
Unidad
CLORINDA GEL DE 500 ML
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
42311602
Cera de hueso
7
Unidad
CERA BLEM EN BOTELLA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.119
$ 14.119
24111503
Bolsas de plástico
8
Unidad
BOLSA DE BASURA 70*90
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
CIF GRANDE EN CREMA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.245
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDI RECARGA LITRO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.870
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
LAVALOZA DIELLI 2 LITROS
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.528
12161902
Detergentes surfactantes
7
Unidad
POET LIMPIA PISO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.709
$ 9.709
Total Neto
$ 87.247
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.577
TOTAL OC
$ 103.824
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.