Orden de Compra. Nº4515-123-SE23 "COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEPENDENCIAS DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-123-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO, DEPENDENCIAS DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 16576,93
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos8UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.096 $ 11.096
47131618
Mopas húmedas9UnidadPAÑOS MULTIUSO AMARILLOS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORINDA GEL DE 500 ML  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
42311602
Cera de hueso7UnidadCERA BLEM EN BOTELLA  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.119 $ 14.119
24111503
Bolsas de plástico8UnidadBOLSA DE BASURA 70*90  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF GRANDE EN CREMA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDI RECARGA LITRO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131810
Productos para lavar platos3UnidadLAVALOZA DIELLI 2 LITROS  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
12161902
Detergentes surfactantes7UnidadPOET LIMPIA PISO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.709 $ 9.709
Total Neto $ 87.247
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.577
TOTAL OC $ 103.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.