Orden de Compra. Nº4515-132-SE14 "Pedido libreria Equipo mes de Marzo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-132-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Pedido libreria Equipo mes de Marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 43931,42
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA
Razón Social ELIANA DEL TRANSITO VIELMA TILLERIA
R.U.T. 10.183.020-9
Sucursal ELIANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar20UnidadSobres americanos  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111525
Papel multiuso17UnidadResmas tamaño carta  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.143 $ 42.143
14111525
Papel multiuso20UnidadResmas tamaño oficio  $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.680 $ 58.680
56101708
Archivadores móviles40UnidadArchivadores tamaño oficio  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
56101708
Archivadores móviles3Unidad InternacionalArchivadores tamaño carta  $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.273 $ 3.273
44121802
Líquido corrector5UnidadCorrectores  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
14121503
Cartulina57UnidadCartulinas de colores  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.546 $ 21.546
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby12UnidadMetros de raso  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.644 $ 16.644
24141607
Separadores de cartón5UnidadSeparadores  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
14111531
Libros o cuadernos de registro9UnidadLibros de asistencia  $ 3.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.332 $ 28.332
Total Neto $ 231.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.931
TOTAL OC $ 275.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.