Orden de Compra. Nº
4515-142-SE16
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MATRIAL CUIDADO PERSONAL S.C. CAPULLO DE ROSA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-142-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATRIAL CUIDADO PERSONAL S.C. CAPULLO DE ROSA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
20561,42
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
5
Unidad
GUANTES QUIRURGICOS
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
11121802
Algodón
8
Unidad
ALGODON
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.592
$ 6.592
31201509
Cinta adhesiva de nilon
2
Unidad
CINTA ADHESIVA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
42311511
Vendas de gasa
2
Unidad
GASA ESTERIL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
53131621
Cortaúñas
5
Unidad
CORTAUÑAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
TOALLAS HUMEDAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
42151901
Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura
5
Unidad
CEPILLO DENTAL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
51102713
Povidona yodada
2
Unidad
POVIDONA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
41112213
Termómetros de mano
3
Unidad
TERMOMETROS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
31201602
Pastas
4
Unidad
PASTA DENTAL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
11101518
Talco
4
Unidad
TALCO
$ 2.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
51241204
Ácido bórico
10
Unidad
CREMA POVIN
$ 2.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.570
$ 20.570
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.090
$ 6.090
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
5
Unidad
COLONIAS NIÑO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.775
$ 7.775
53131628
Shampoo
5
Unidad
SHAMPOO
$ 1.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.945
$ 6.945
Total Neto
$ 108.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.561
TOTAL OC
$ 128.779
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.