Orden de Compra. Nº4515-142-SE20 "Productos Críticos COVID-19, Esc. E-259. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-142-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Productos Críticos COVID-19, Esc. E-259. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 83117,4
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112208
Conjunto pulverizador4UnidadFUMIGADOR FERTON 2LT   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47131702
Expendedoras de artículos de higiene18UnidadDISPENSADOR DE JABÓN SIMPLE  $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.220 $ 140.220
53102102
Overol y sobretodo para hombre8UnidadOVEROL DESECHABLE COVERALL BLANCO   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA PAPEL UNIVERSAL JUMBO   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos16UnidadBASURERO GRIS C/TAPA ABATIBLE 30 LTS   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.840 $ 71.840
12141901
Cloro Cl16UnidadCLORO TRADICIONAL 4LT CLORINDA   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.840 $ 47.840
Total Neto $ 437.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.117
TOTAL OC $ 520.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.