Orden de Compra. Nº4515-170-SE07 "MATERIALES REPARACION ESCUELA G-270.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-170-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION ESCUELA G-270.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES REPARACION ABASTECIMIENTO SISTEMA DE AGUA ESCUELA G-270, FONDOS MANTENIMIENTO Y REAPARACIONES.-
Proveniente de Licitación 4515-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pinto
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna -1
Impuesto 359,2425
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENATO DIAZ S.A.
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141602
Válvulas de aguja1UnidadVálvulas de agujaVÁLVULAS DE RETENCIÓN DE 1 PULGADA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
Total Neto $ 1.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 359
TOTAL OC $ 2.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.