Orden de Compra. Nº4515-21-SE22 "MAERIALES ASEO OFICINAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-21-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MAERIALES ASEO OFICINAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 31585,6
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas10Unidad CERA BLEM BOTELLA BLANCA $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
12181501
Ceras sintéticas10Unidad CERA BLEM BOTELLA ROJA $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad PASTILLAS AROM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131816
Desodorantes10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
47131615
Escobillones6Unidad ESCOBILLON CLORINDA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590
47131502
Paños de limpieza10Unidad PAÑO MULTIPROPOSITO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad POET LIPIA PISO 1,8 LITROS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47131618
Mopas húmedas5Unidad TRAPERO DOBLE $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
24111503
Bolsas de plástico10Pack BOLSA BASURA 70*90 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 166.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.586
TOTAL OC $ 197.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.