Orden de Compra. Nº4515-211-SE23 "COMPRA MATERIAL MANTENCION, ESCUELA G-274"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-211-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL MANTENCION, ESCUELA G-274
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 22-04-012 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 10248,6
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadARCO SIERRA EMTOP BASICA 12  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISAGRA 1 1/2 PULGADA PAR  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112801
Brocas3UnidadBROCA CEMENTO 8MM TOTAL.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
27112801
Brocas5UnidadBROCA FIERRO 1.5MM  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
27112801
Brocas1UnidadBROCA FIERRO 10MM  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27112801
Brocas2UnidadBROCA MADERA 10MM LARGA MAKAWA  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 4 PRETUL.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISAGRA 1 PULGADA PAR  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISAGRA 2 1/2 PULGADA PAR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162309
Estantes de montaje4UnidadBISABRAS 2 PULGADAS PAR.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
Total Neto $ 53.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.249
TOTAL OC $ 64.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.