Orden de Compra. Nº
4515-211-SE23
"
COMPRA MATERIAL MANTENCION, ESCUELA G-274
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-211-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL MANTENCION, ESCUELA G-274
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 22-04-012 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
10248,6
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FRANCISCO ANDRES
Razón Social
FERRETERIA SETAMAX
R.U.T.
76.796.345-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
1
Unidad
ARCO SIERRA EMTOP BASICA 12
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
BISAGRA 1 1/2 PULGADA PAR
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
27112801
Brocas
3
Unidad
BROCA CEMENTO 8MM TOTAL.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCA FIERRO 1.5MM
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA FIERRO 10MM
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
27112801
Brocas
2
Unidad
BROCA MADERA 10MM LARGA MAKAWA
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 2
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA 3
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.770
$ 4.770
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 4 PRETUL.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
BISAGRA 1 PULGADA PAR
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
BISAGRA 2 1/2 PULGADA PAR
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31162309
Estantes de montaje
4
Unidad
BISABRAS 2 PULGADAS PAR.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
Total Neto
$ 53.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.249
TOTAL OC
$ 64.189
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.