Orden de Compra. Nº
4515-215-SE23
"
COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-274.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-215-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-274.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 22-04-012 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
41277,5
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FRANCISCO ANDRES
Razón Social
FERRETERIA SETAMAX
R.U.T.
76.796.345-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol
3
Unidad
SPRAY ALUMINIO ALTA T. TRUPER
$ 6.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY AMARILLO ORO TRICOLOR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY AZUL PACIFICO TRICOLOR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
SPRAY DORADO MARSON
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY FLUORESCENTE NARANJO ARLON.
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
27111710
Llaves Allen
2
Unidad
LLAVE ALLEN 9 PCS HOTECHE
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
2
Unidad
LLAVE ANGULAR BAÑO 1/2 TAUM
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
5
Unidad
LLAVE TALADRO 13 MM HOTECHE.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11121603
Troncos
30
Unidad
MADERA PINO BRUTO2*2*3.20 MTS.
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
11121603
Troncos
25
Unidad
MADERA PINO BRUTO 2*3*3.20MT.
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.750
$ 59.750
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY FLUORESCENTE ROJO-AMARILLO ARLON
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY FLUORESCENTE VERDE ARLON
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.980
$ 6.980
31211507
Pinturas en aerosol
4
Unidad
SPRAY NEGRO BRILLANTE TRICOLOR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
31211507
Pinturas en aerosol
2
Unidad
SPRAY VERDE TREVOL TRICOLOR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
Total Neto
$ 217.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.278
TOTAL OC
$ 258.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.