Orden de Compra. Nº4515-215-SE23 "COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-274."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-215-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE MANTENCION, ESCUELA G-274.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 22-04-012 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 41277,5
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol3UnidadSPRAY ALUMINIO ALTA T. TRUPER  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY AMARILLO ORO TRICOLOR   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY AZUL PACIFICO TRICOLOR  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSPRAY DORADO MARSON  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY FLUORESCENTE NARANJO ARLON.  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
27111710
Llaves Allen2UnidadLLAVE ALLEN 9 PCS HOTECHE  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
27111706
Llave de tuercas de boca abierta2UnidadLLAVE ANGULAR BAÑO 1/2 TAUM  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
27111706
Llave de tuercas de boca abierta5UnidadLLAVE TALADRO 13 MM HOTECHE.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11121603
Troncos30UnidadMADERA PINO BRUTO2*2*3.20 MTS.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
11121603
Troncos25UnidadMADERA PINO BRUTO 2*3*3.20MT.   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.750 $ 59.750
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY FLUORESCENTE ROJO-AMARILLO ARLON  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY FLUORESCENTE VERDE ARLON  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadSPRAY NEGRO BRILLANTE TRICOLOR  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadSPRAY VERDE TREVOL TRICOLOR  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
Total Neto $ 217.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.278
TOTAL OC $ 258.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.