Orden de Compra. Nº4515-218-SE23 " MATERIAL MANTENCION DEPENDENCIAS ESCUELA G-274"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-218-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION DEPENDENCIAS ESCUELA G-274
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 22-04-012 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 65227
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1UnidadCAUTIN LAPIZ 60W TOTAL  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
11101712
Aleación ferrosa4UnidadFIERRO ANGULO DOBLADO 20 2MM  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
11101712
Aleación ferrosa4UnidadFIERRO ANGULO LAMINADO 20 3MM  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
11101712
Aleación ferrosa10UnidadFIERRO LISO 6MM  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
11101712
Aleación ferrosa6UnidadFIERRO RECTANGULAR 20*30 1.5MM  $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
30181515
Estanque del WC2UnidadFITTING ESTANQUE WC DOBLE BOTON Y00396  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
23171525
Aditivos soldantes1UnidadBEKRON DA TINETA 25 KG.  $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4UnidadDESAGUE LAVAPLATOS C/REBALSE TIGRE  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE SINTETICO 1 LITRO  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
30111601
Cemento10UnidadCEMENTO POLPAICO 25 KG.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
11101704
Acero1UnidadCHASCON INGNO BRONCE 3  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
42291606
Cincel o gubia quirúrgico2UnidadCINCEL C/MANGO TOTAL  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
31161503
Clavo-tornillo4UnidadCLAVO 5/8*15MM 5000PCS TRUPER  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro3UnidadDESAGUE LAVAMANOS INOX TIGRE  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
31162003
Clavos de acabado5kilogramoCLAVO TECHO 2 1/2  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31162003
Clavos de acabado5kilogramoclavo techo 1 3/4  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
Total Neto $ 343.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.227
TOTAL OC $ 408.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.