Orden de Compra. Nº4515-231-SE16 "Adquisición de materiales de Ferreteria F-1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-231-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Ferreteria F-1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-43-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 30753,4
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico2UnidadTUBOS PVC SANITARIO  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.180 $ 13.180
30111601
Cemento2UnidadCEMENTO  $ 4.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO ESPONJA  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO REPOLLO NATURAL  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
31162506
Soporte de pared6UnidadSOPORTE DOBLE  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1" TIPO HELA  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 3" TIPO HELA  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
52131702
Barras de cortinas6UnidadBARRA DE CORTINA  $ 2.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.060 $ 15.060
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 2" TIPO HELA  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
31163301
Plancha de relleno2UnidadPLANCHA DE TERCIADO MOLDAJE  $ 17.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.060 $ 35.060
31211502
Pinturas de base acuosa3UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA  $ 18.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.140 $ 55.140
Total Neto $ 161.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.753
TOTAL OC $ 192.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.