Orden de Compra. Nº
4515-231-SE16
"
Adquisición de materiales de Ferreteria F-1225
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-231-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de Ferreteria F-1225
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-43-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
30753,4
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad
TUBOS PVC SANITARIO
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.180
$ 13.180
30111601
Cemento
2
Unidad
CEMENTO
$ 4.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO ESPONJA
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLO REPOLLO NATURAL
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
31162506
Soporte de pared
6
Unidad
SOPORTE DOBLE
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.320
$ 4.320
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 1" TIPO HELA
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 3" TIPO HELA
$ 2.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.320
$ 10.320
52131702
Barras de cortinas
6
Unidad
BARRA DE CORTINA
$ 2.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.060
$ 15.060
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 2" TIPO HELA
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
31163301
Plancha de relleno
2
Unidad
PLANCHA DE TERCIADO MOLDAJE
$ 17.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.060
$ 35.060
31211502
Pinturas de base acuosa
3
Unidad
PINTURA ESMALTE AL AGUA
$ 18.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.140
$ 55.140
Total Neto
$ 161.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.753
TOTAL OC
$ 192.613
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.