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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-239-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Alimentos Semana Ed. Artística F-1225 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4515-6-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
2681,7056 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialJaviera |
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Razón Social |
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
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R.U.T. |
11.289.602-3 |
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Sucursal |
ComercialJaviera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 14 | Unidad | JUGO CAJA | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.941
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50192501
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 14 | Unidad | GALLETAS | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.468
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$ 6.468
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50101634
| Fruta fresca | 14 | Unidad | MANZANAS | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.940
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$ 2.941
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50221202
| Cereales en barra | 14 | Unidad | BARRA CEREAL BAR | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764
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$ 1.764
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Total Neto
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$ 14.114
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.682
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$ 16.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.