Orden de Compra. Nº4515-239-SE19 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-262"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-239-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-262
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 33542,6
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON CLORINDA MULTIUSO GRANDE  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON VIRUTEX  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
47131810
Productos para lavar platos1UnidadRANGO 1 LITRO  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO ALGODON DOBLE HOJAL VIRUTEX  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRA MUEBLES 250 CC ARELA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído4UnidadLYSOFORM DESINFECTANTE  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
47131618
Mopas húmedas5UnidadPAÑOS ABSORBENTES MULTIUSO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
47131618
Mopas húmedas6UnidadPAÑOS MULTIUSO JASPE  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131810
Productos para lavar platos3UnidadQUIX 750 ML  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSA GRANDE 90X110MTS VIRUTEX  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
31211910
Mitones3UnidadGUANTE CABRETILLA CON FORRO  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
31211910
Mitones5UnidadGUANTE DE LATEX AMARILLO VIRUTEX  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
53131608
Jabones4UnidadJABON LIQUIDO BALLERINA  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas3UnidadLIMPIA VIDRIOS 500 CC CON GATILLO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIA VIDRIOS NEGRO MANGO METAL  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
12141901
Cloro Cl10UnidadCIF CLORO GEL 900 ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 176.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.543
TOTAL OC $ 210.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.