Orden de Compra. Nº
4515-239-SE19
"
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-262
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-239-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-262
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
33542,6
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA MULTIUSO GRANDE
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON VIRUTEX
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
RANGO 1 LITRO
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO ALGODON DOBLE HOJAL VIRUTEX
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.450
$ 11.450
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Unidad
LUSTRA MUEBLES 250 CC ARELA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
42281602
Soluciones de glutaraldehído
4
Unidad
LYSOFORM DESINFECTANTE
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.360
$ 10.360
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
PAÑOS ABSORBENTES MULTIUSO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.950
$ 6.950
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
PAÑOS MULTIUSO JASPE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131810
Productos para lavar platos
3
Unidad
QUIX 750 ML
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.170
$ 7.170
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSA GRANDE 90X110MTS VIRUTEX
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF CREMA
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
31211910
Mitones
3
Unidad
GUANTE CABRETILLA CON FORRO
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.470
$ 7.470
31211910
Mitones
5
Unidad
GUANTE DE LATEX AMARILLO VIRUTEX
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
53131608
Jabones
4
Unidad
JABON LIQUIDO BALLERINA
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 500 CC CON GATILLO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
LIMPIA VIDRIOS NEGRO MANGO METAL
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CIF CLORO GEL 900 ML
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
Total Neto
$ 176.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.543
TOTAL OC
$ 210.083
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.