Orden de Compra. Nº4515-244-SE19 "Colaciones Alumnos Salida Pedagógica a CICAT, Esc. G-274. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-244-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Alumnos Salida Pedagógica a CICAT, Esc. G-274. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 29833,002
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos65UnidadGalletas TUAREG   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.195 $ 26.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos65UnidadMankeke 75grs.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.042
50202311
Bebidas65UnidadBebidas CCU 1/2 litro  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.410 $ 46.428
50101634
Fruta fresca11UnidadPlátano kilo  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
50202310
Agua mineral65UnidadAgua Mineral AQUARIUS chica   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.966
14111703
Toallas de papel2UnidadToalla ABOLENGO x2  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
50202310
Agua mineral2UnidadAgua Mineral VITAL three pack   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
Total Neto $ 157.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.833
TOTAL OC $ 186.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.