Orden de Compra. Nº4515-261-SE18 "MATERIAL MANTENCION SALA CUNA CAPULLO DE ROSA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-261-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION SALA CUNA CAPULLO DE ROSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 15758,6
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
27112801
Brocas1UnidadBROCA CEMENTO 5 MM  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
27112801
Brocas1UnidadBROCA CEMENTO 6 MM  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadEQUIPO FLUORESCENTES SOBREPUESTO  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
11162111
Malla4UnidadMETROS DE MALLA ACMA  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA ALTAS TEMPERATURAS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA PARA BAÑO  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
31181604
Sello mecánico1UnidadSELLO ANTI FUGAS CON ANILLO ADAPTADOR  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
Total Neto $ 82.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.759
TOTAL OC $ 98.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.