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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4515-271-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES REPARACIONES PUERTAS Y VENTANAS LICEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
ERNESTO RIQUELME 105 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
13823,6875 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERNESTO RIQUELME 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALUSUR |
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Razón Social |
NICOLAS ADOLFO ESPINOZA NILSSON
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R.U.T. |
16.782.804-3 |
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Sucursal |
ALUSUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162801
| Asideros o pomos | 5 | Unidad | MANILLAS PARA VENTANA | MANILLAS PARA VENTANA |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.965
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$ 15.966
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30171511
| Puerta de vaivén | 2 | Unidad | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA |
$ 28.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.790
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$ 56.790
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Total Neto
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$ 72.756
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.824
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$ 86.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.