Orden de Compra. Nº4515-271-SE23 "COMPRA MATERIAL REPARACION, LICEO BICENTENARIO C89"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL REPARACION, LICEO BICENTENARIO C89
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 125276,5
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA N°4  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
53131609
Protector solar4UnidadBLOQUEADOR DE HUMEDAD   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
11101506
Yeso1kilogramoYESO X KILO VOLCAN  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadADHESIVO PVC 240CC VINILIT  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
31162610
Gancho de espiga de tabla18UnidadGANCHO DOBLE DORADO   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.820 $ 35.820
39121202
Canalización eléctrica10UnidadCANALETA 40*16 ELECTRICA C/SEP  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
11101719
Cinc14UnidadZINC 5V 3 MT.X0.35MM  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.860 $ 195.860
31161508
Tornillos para madera100UnidadTORNILLO TECHO 1 1/2  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11101712
Aleación ferrosa8UnidadFIERRO RECTANGULAR 20*30 2MM  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
23171509
Soldadura4UnidadSOLDADURA 6011 PTA AZUL DELGADA.  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.560 $ 15.560
40142323
Disco de ruptura8UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2 WURTH  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
40142317
Codo de tubería2UnidadCODO SANITARIO DE 110 MM  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
30111504
Morteros3UnidadMORTERO HORMIGON H20 25 KG.  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.170 $ 13.170
24101701
Rodillo de transportador5UnidadRODILLO LIZCAL LANA 23 CMS  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
21101513
Discos4UnidadDISCO DESBASTE 4 1/2 WURTH  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
21101513
Discos10UnidadDISCO TRASLAPADO METAL VAR. 4 1/2  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA ACETICA GRIS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)3UnidadPVC SANITARIO 75MM  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 659.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.276
TOTAL OC $ 784.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.