Orden de Compra. Nº
4515-271-SE23
"
COMPRA MATERIAL REPARACION, LICEO BICENTENARIO C89
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-271-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL REPARACION, LICEO BICENTENARIO C89
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema sifim.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
125276,5
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FRANCISCO ANDRES
Razón Social
FERRETERIA SETAMAX
R.U.T.
76.796.345-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA N°4
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.970
$ 5.970
53131609
Protector solar
4
Unidad
BLOQUEADOR DE HUMEDAD
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.960
$ 35.960
11101506
Yeso
1
kilogramo
YESO X KILO VOLCAN
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
31201616
Adhesivos líquidos
1
Unidad
ADHESIVO PVC 240CC VINILIT
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
31162610
Gancho de espiga de tabla
18
Unidad
GANCHO DOBLE DORADO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.820
$ 35.820
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
CANALETA 40*16 ELECTRICA C/SEP
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
11101719
Cinc
14
Unidad
ZINC 5V 3 MT.X0.35MM
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.860
$ 195.860
31161508
Tornillos para madera
100
Unidad
TORNILLO TECHO 1 1/2
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
11101712
Aleación ferrosa
8
Unidad
FIERRO RECTANGULAR 20*30 2MM
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.200
$ 95.200
23171509
Soldadura
4
Unidad
SOLDADURA 6011 PTA AZUL DELGADA.
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.560
$ 15.560
40142323
Disco de ruptura
8
Unidad
DISCO DE CORTE 4 1/2 WURTH
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
40142317
Codo de tubería
2
Unidad
CODO SANITARIO DE 110 MM
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
30111504
Morteros
3
Unidad
MORTERO HORMIGON H20 25 KG.
$ 4.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.170
$ 13.170
24101701
Rodillo de transportador
5
Unidad
RODILLO LIZCAL LANA 23 CMS
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
21101513
Discos
4
Unidad
DISCO DESBASTE 4 1/2 WURTH
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
21101513
Discos
10
Unidad
DISCO TRASLAPADO METAL VAR. 4 1/2
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA ACETICA GRIS
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.980
$ 3.980
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
3
Unidad
PVC SANITARIO 75MM
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
Total Neto
$ 659.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.276
TOTAL OC
$ 784.626
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.