Orden de Compra. Nº
4515-273-SE13
"
Pedido C. Javiera sala cuna Capullo de Rosa
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-273-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
Pedido C. Javiera sala cuna Capullo de Rosa
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
13895,84
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad
guantes latex medium
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.496
$ 19.496
39101601
ampolletas halógenas
5
Unidad
ampolletas ahorro de energia
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
cloro gel 1 litro
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
52121602
Servilletas
10
Unidad
servilletas
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
toalla nova grande
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.190
$ 3.190
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
bolsa de basura 50x70
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad
bolsa de basura 80x120
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
poet liquido
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
cif crema
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
10191509
Insecticidas
2
Unidad
raid moscas
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.690
$ 4.690
12191501
Solventes aromáticos
2
Unidad
desodorante ambiental
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
lisofor sachet baño
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
14111704
Papel higiénico
35
Unidad
papel higienico confort
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
53131608
Jabones
3
Unidad
Jabon liquido recarga
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
Total Neto
$ 73.136
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.896
TOTAL OC
$ 87.032
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.