Orden de Compra. Nº4515-273-SE13 "Pedido C. Javiera sala cuna Capullo de Rosa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-273-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Pedido C. Javiera sala cuna Capullo de Rosa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 13895,84
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos4Unidadguantes latex medium  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
39101601
ampolletas halógenas5Unidadampolletas ahorro de energia  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
12141901
Cloro Cl5Unidadcloro gel 1 litro  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
52121602
Servilletas10Unidadservilletas  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111703
Toallas de papel10Unidadtoalla nova grande  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
24111503
Bolsas de plástico10Unidadbolsa de basura 50x70  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
24111503
Bolsas de plástico3Unidadbolsa de basura 80x120  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
12161902
Detergentes surfactantes4Unidadpoet liquido  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
12161902
Detergentes surfactantes2Unidadcif crema  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
10191509
Insecticidas2Unidadraid moscas  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
12191501
Solventes aromáticos2Unidaddesodorante ambiental  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
12161902
Detergentes surfactantes3Unidadlisofor sachet baño  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
14111704
Papel higiénico35Unidadpapel higienico confort  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
53131608
Jabones3UnidadJabon liquido recarga  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
Total Neto $ 73.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.896
TOTAL OC $ 87.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.