Orden de Compra. Nº4515-280-SE13 "COMPRA MATERIALES REPARACIONES ESCUELA SAN ALFONSO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-280-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES REPARACIONES ESCUELA SAN ALFONSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 53185,56
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas3Caja CAJA CHUQUI $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
31161506
Tornillos roscalata1Caja CAJA TORNILLO VULCANITA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111704
Enchufes3Unidad PLACA ENCHUFE DE 16 AMP. DOBLE TICINO EMBUTIDAS $ 4.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.051 $ 12.051
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad GUINCHA AISLADORA SUPER 33 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
39121202
Canalización eléctrica50Unidad ABRAZADERAS DE 1/2 " METÁLICAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
39101701
Tubos fluorescentes17Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X36 W POR 1 MT. CON TAPA $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.006 $ 155.006
39101701
Tubos fluorescentes5Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X36 W POR 1,5 MT. CON TAPA $ 9.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.530 $ 48.530
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X36 W. POR 1 METRO INTEMPERIE $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.118 $ 9.118
39121202
Canalización eléctrica4Unidad CONDUIT 16 MM. POR 3 METROS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
39121202
Canalización eléctrica6Unidad CODO 16 MM. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
26121538
Conjunto de alambre30Metro Lineal ALAMBRE ROJO DE 2,5 MM. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
26121538
Conjunto de alambre30Metro Lineal METRO ALAMBRE BLANCO 2,5 MM. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
26121538
Conjunto de alambre20Metro Lineal ALAMBRE VERDE 2,5 MM. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
39101701
Tubos fluorescentes10Tubo TUBOS FLUORESCENTES DE 50X36 W $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550
39101701
Tubos fluorescentes36Tubo TUBOS FLUORESCENTES DE 1X36 W $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580
Total Neto $ 279.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.186
TOTAL OC $ 333.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.