Orden de Compra. Nº
4515-280-SE13
"
COMPRA MATERIALES REPARACIONES ESCUELA SAN ALFONSO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-280-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES REPARACIONES ESCUELA SAN ALFONSO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
53185,56
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
3
Caja
CAJA CHUQUI
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
31161506
Tornillos roscalata
1
Caja
CAJA TORNILLO VULCANITA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111704
Enchufes
3
Unidad
PLACA ENCHUFE DE 16 AMP. DOBLE TICINO EMBUTIDAS
$ 4.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.051
$ 12.051
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
GUINCHA AISLADORA SUPER 33
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
39121202
Canalización eléctrica
50
Unidad
ABRAZADERAS DE 1/2 " METÁLICAS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
39101701
Tubos fluorescentes
17
Unidad
EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X36 W POR 1 MT. CON TAPA
$ 9.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.006
$ 155.006
39101701
Tubos fluorescentes
5
Unidad
EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X36 W POR 1,5 MT. CON TAPA
$ 9.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.530
$ 48.530
39101701
Tubos fluorescentes
1
Unidad
EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X36 W. POR 1 METRO INTEMPERIE
$ 9.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.118
$ 9.118
39121202
Canalización eléctrica
4
Unidad
CONDUIT 16 MM. POR 3 METROS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
39121202
Canalización eléctrica
6
Unidad
CODO 16 MM.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
26121538
Conjunto de alambre
30
Metro Lineal
ALAMBRE ROJO DE 2,5 MM.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
26121538
Conjunto de alambre
30
Metro Lineal
METRO ALAMBRE BLANCO 2,5 MM.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
26121538
Conjunto de alambre
20
Metro Lineal
ALAMBRE VERDE 2,5 MM.
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
39101701
Tubos fluorescentes
10
Tubo
TUBOS FLUORESCENTES DE 50X36 W
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.550
39101701
Tubos fluorescentes
36
Tubo
TUBOS FLUORESCENTES DE 1X36 W
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.580
$ 23.580
Total Neto
$ 279.924
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.186
TOTAL OC
$ 333.110
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.