Orden de Compra. Nº4515-280-SE14 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIONES ESCUELA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-280-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIONES ESCUELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 19537,7
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas1UnidadCARRETILLA DE 90 LITROS CON RUEDACARRETILLA DE 90 LITROS CON RUEDA $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
40142008
Mangueras para agua3UnidadMANGUERAS DE 20 METROS 1/2MANGUERAS DE 20 METROS 1/2 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
27112004
Palas1UnidadPALA OUNTA DE HUEVO CON MANGO DE MADERAPALA OUNTA DE HUEVO CON MANGO DE MADERA $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.390 $ 4.390
60121001
Pinturas2UnidadGALON DE PINTURA ESMALTE BLANCA TIPO SOQUINAGALON DE PINTURA ESMALTE BLANCA TIPO SOQUINA $ 14.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.350 $ 29.350
31211507
Pinturas en aerosol4UnidadPINTURA SPRAY CAFÉ CLAROPINTURA SPRAY CAFÉ CLARO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 102.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.538
TOTAL OC $ 122.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.