Orden de Compra. Nº4515-305-SE18 "MATERIAL REPARACIONES LICEO POLITECNICO C-89"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-305-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL REPARACIONES LICEO POLITECNICO C-89
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 18912,6
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadHUAIPE DE CERA  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
42211501
Cañas o accesorios de caña2UnidadMEDIA CAÑA 20X20  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
27111704
Enchufes1Unidadprobador de corriente amarillo pequeño  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
27111704
Enchufes2Unidadenchufe macho 16 amp. castillo  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
27111716
Llave Torx1UnidadLLAVE BOLA   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadBRASSO LIMPIADOR 200 ML  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA 911 TECHOS Y TAPAGOTERAS NEGRO 3M  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
39111810
Interruptor de lámpara5Unidadinterruptor embutido linea económica doble 9/15  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31201517
Cinta para empaquetar1Unidadcinta aisladora 20 mt 3m  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
27111704
Enchufes2Unidadenchufe hembra 10- 16 amp  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
24112111
Tapa del estabilizador5UnidadTAPA CIEGA CON SOPORTE   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31162309
Estantes de montaje10UnidadBISAGRA TAPA DE ASIENTO WC FANALOSA  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
22101707
Cables de retención6UnidadTIRAFONDO 1/4 X 21/2  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
22101707
Cables de retención30UnidadCABLE PARALELO 1MM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 99.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.913
TOTAL OC $ 118.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.