Orden de Compra. Nº
4515-305-SE18
"
MATERIAL REPARACIONES LICEO POLITECNICO C-89
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-305-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL REPARACIONES LICEO POLITECNICO C-89
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-14-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
18912,6
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
HUAIPE DE CERA
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 3/4
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
42211501
Cañas o accesorios de caña
2
Unidad
MEDIA CAÑA 20X20
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
27111704
Enchufes
1
Unidad
probador de corriente amarillo pequeño
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190
$ 1.190
27111704
Enchufes
2
Unidad
enchufe macho 16 amp. castillo
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
27111716
Llave Torx
1
Unidad
LLAVE BOLA
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
BRASSO LIMPIADOR 200 ML
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA 911 TECHOS Y TAPAGOTERAS NEGRO 3M
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.780
$ 5.780
39111810
Interruptor de lámpara
5
Unidad
interruptor embutido linea económica doble 9/15
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad
cinta aisladora 20 mt 3m
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
27111704
Enchufes
2
Unidad
enchufe hembra 10- 16 amp
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
24112111
Tapa del estabilizador
5
Unidad
TAPA CIEGA CON SOPORTE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31162309
Estantes de montaje
10
Unidad
BISAGRA TAPA DE ASIENTO WC FANALOSA
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
22101707
Cables de retención
6
Unidad
TIRAFONDO 1/4 X 21/2
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
22101707
Cables de retención
30
Unidad
CABLE PARALELO 1MM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 99.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.913
TOTAL OC
$ 118.453
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.