Orden de Compra. Nº4515-311-SE22 "INSUMOS STANDS EXPO FERIA 2022, ESC. E-259, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-311-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STANDS EXPO FERIA 2022, ESC. E-259, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 49031,4
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral22Unidad AGUA LIGHT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
14111705
Servilletas de papel44Unidad SERVILLETAS ELITE GRANDE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.760 $ 34.760
50202301
Agua22Unidad VIDONES DE AGUA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
50202304
Jugos y néctar envasados22Unidad JUGOS WUATTS 1 1/5 LITRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
52151502
Platos desechables domésticos440Unidad TENEDORES DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
52151502
Platos desechables domésticos440Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
52151502
Platos desechables domésticos440Unidad PLATOS PLASTICOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 258.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.031
TOTAL OC $ 307.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.