Orden de Compra. Nº4515-321-SE15 "Materiales de aseo mantención sala cuna El Refugio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-321-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo mantención sala cuna El Refugio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 30543,26
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones4Bolsa jabón liquido $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad cif crema $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
47131810
Productos para lavar platos2Unidad lavaloza $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340
47131705
Accesorios para urinarios o aseos6Unidad pastillas pato purific $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.552
47131603
Esponjas6Unidad esponja $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
47131816
Desodorantes5Unidad desodorante ambiental $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
53131606
Desodorantes8Unidad lisoform $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.456 $ 14.456
47131502
Paños de limpieza5Unidad paños amarillos $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo4Unidad trapero $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.292 $ 3.292
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad cloro gel $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
12161902
Detergentes surfactantes8Unidad poet piso $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
10191509
Insecticidas3Unidad raid $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidad cera para piso $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
14111705
Servilletas de papel15Unidad servilletas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410
47131811
Productos de lavandería2kilogramo detergente omo $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
14111704
Papel higiénico8Paquete papel higienico de 6 rollos $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.112
24111503
Bolsas de plástico20Paquete bolsa de basura grandes $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.480 $ 28.480
24111503
Bolsas de plástico20Paquete bolsas de basura chicas $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Paquete guantes $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
12131706
Cerillas2Paquete fosforos $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
12131706
Cerillas2Paquete fosforos $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
14111703
Toallas de papel20Rollo toalla nova $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740
Total Neto $ 160.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.543
TOTAL OC $ 191.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.