Orden de Compra. Nº
4515-324-SE12
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Materiales Esc. E-259 Fondo Mant. Rep.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-324-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Esc. E-259 Fondo Mant. Rep.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
11559,8128
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
2
Unidad
GALONES PINTURA COLOR CELESTE AL AGUA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
86131502
Pintura
1
Unidad
LITRO PINTURA AL OLEO COLOR AZUL
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
86131502
Pintura
1
Unidad
LITRO PINTURA AL OLEO COLOR CAFE
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
30181504
Lavamanos
5
Unidad
LLAVE LAVAMANOS
$ 2.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.145
$ 12.143
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
CAJA TORNILLOS ROSCALATAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
LITROS DE DILUYENTE
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.336
$ 2.336
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS
$ 925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.850
$ 1.849
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 2
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 706
$ 706
30141507
Aislamiento de tabla rígida
3
Unidad
PLANCHAS INTERNIT DE 6M.M.
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.705
$ 27.706
Total Neto
$ 60.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.560
TOTAL OC
$ 72.401
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.