Orden de Compra. Nº4515-337-SE23 "Material de Oficina, Administración Central SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-337-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina, Administración Central SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 39472,5
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111613
Papel para pancartas2UnidadOPALINA HILADA BLANCA.T/CARTA SOBRE 100 UNDS.  $ 9.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA OFICINA 7 1/2"  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
60101603
Marcos para certificados30UnidadMARCO DIPLOMA/ FOTO 21.7X28 MADERA (CARTA)  $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadMASKING TAPE 48 MM.X40MTS.  $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748 $ 4.748
60121112
Cartón piedra60UnidadCARTON PIEDRA 2,0mm 55X77 CMS   $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
14111525
Papel multiuso14UnidadGOMA EVA PLIEGO 60X40 DIF. COLORES (10 BLANCO Y 4 NEGRO)  $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.372 $ 8.372
14111525
Papel multiuso26UnidadGOMA EVA POR PLIEGO GLITTER 40X60 SURTIDA (COLOR BLANCO)  $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.278 $ 18.278
Total Neto $ 207.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.472
TOTAL OC $ 247.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.