Orden de Compra. Nº4515-357-SE20 "Adquisición Materiales reparaciones varias F1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-357-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales reparaciones varias F1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 43833
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121302
Placas o tapas de cerramientos6UnidadTAPA CIEGA IMEC  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121303
Cajas eléctricas12UnidadSALIDA CAJA DE 16  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201501
Cinta de conductos1UnidadCINTA AISLADORA 20 MT 3M  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
31201610
Colas1UnidadCOLA FRIA 1KG MOWICOLL  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 3/4  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 6MM DIAGER  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
39121202
Canalización eléctrica6UnidadCONDUIT 16 X 3 MT  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
31162506
Soporte de pared100Unidad TARUGO DE 8  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211904
Brochas2Unidad BROCHA HELA DE 3"  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
42291606
Cincel o gubia quirúrgico1Unidad CINCEL DE 10" FAMASTIL  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE BTICINO  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
31201606
Calafateos7UnidadSILICONA SIKAFLEX -11FC SIKA  $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.530 $ 47.530
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ MARINO BRILLANTE GALON TRICOLOR  $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCAJA CHUQUI D.R.L  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
23131703
Discos de cabbing3UnidadDISCO DE CORTE CONCRETO 4,5" DEWALT  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
31161503
Clavo-tornillo30Unidad TORNILLO AGLOM VOLC 3  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201503
Cintas adhesivas de protección1UnidadCINTA DE GOMA 3 METROS 3M  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
11121611
Tablero de partículas1UnidadCUBIERTA POSTFORMADA 0.50 X 3MT  $ 39.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.490 $ 39.490
13101905
Melamina (MF)2UnidadMELAMINA BLANCO 1.50 X 2.44  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno100UnidadCABLE HALOGENO 2.5 ROJO VERDE O BLANCO (EVA)  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 230.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.833
TOTAL OC $ 274.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.