Orden de Compra. Nº4515-377-SE21 "INSUMOS Y UTENSILIOS TALLER DE CIENCIAS E-259, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-377-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y UTENSILIOS TALLER DE CIENCIAS E-259, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 41072,376
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10Unidad no definida COTONITOS $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
53131608
Jabones5Unidad no definida JABON LIQUIDO RECARGA LITRO $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
50192403
Miel5Unidad MIEL DE KILO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.967
12191601
Solventes de alcohol10Unidad ALCOHOL BOTELLA GRANDE $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.529
14111703
Toallas de papel5Unidad TAHOLLA HUMEDAS HUGGIES $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.095 $ 6.094
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta20Unidad JALEAS NESTLE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131810
Productos para lavar platos5Unidad LAVALOZAS VIRGINIA 750 ML. $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675
50221102
Harina de trigo15Unidad MAIZENA DE 250 GR. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.386
50131701
Leche o productos de mantequilla5Unidad LECHE NIDO BOLSA 900 GR. $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.345 $ 16.345
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2Unidad ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA LITRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
50171707
Vinagres15Unidad VINAGRE 500 ML $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.975
50171551
Sal de cocina o de mesa5Unidad SAL LOBOS FINA-GRUESA KILO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
50202311
Bebidas7Unidad BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic5Unidad GUANTES QUIRURGICOS $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
39111517
Velas de Cera20Unidad VELAS LUMINOSA GIGANTE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
14111703
Toallas de papel10Unidad NOVA ULTRA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
50221102
Harina de trigo5Unidad HARINA CRUDA KILO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
Total Neto $ 216.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.072
TOTAL OC $ 257.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.