Orden de Compra. Nº
4515-377-SE21
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INSUMOS Y UTENSILIOS TALLER DE CIENCIAS E-259, SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-377-SE21
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-10-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS Y UTENSILIOS TALLER DE CIENCIAS E-259, SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
41072,376
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
10
Unidad no definida
COTONITOS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.330
53131608
Jabones
5
Unidad no definida
JABON LIQUIDO RECARGA LITRO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
50192403
Miel
5
Unidad
MIEL DE KILO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.967
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad
ALCOHOL BOTELLA GRANDE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.529
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TAHOLLA HUMEDAS HUGGIES
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.095
$ 6.094
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
20
Unidad
JALEAS NESTLE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
LAVALOZAS VIRGINIA 750 ML.
$ 1.135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.675
$ 5.675
50221102
Harina de trigo
15
Unidad
MAIZENA DE 250 GR.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.386
50131701
Leche o productos de mantequilla
5
Unidad
LECHE NIDO BOLSA 900 GR.
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.345
$ 16.345
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Unidad
ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA LITRO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
50171707
Vinagres
15
Unidad
VINAGRE 500 ML
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.975
50171551
Sal de cocina o de mesa
5
Unidad
SAL LOBOS FINA-GRUESA KILO
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
50202311
Bebidas
7
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.936
$ 12.936
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
5
Unidad
GUANTES QUIRURGICOS
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
39111517
Velas de Cera
20
Unidad
VELAS LUMINOSA GIGANTE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
NOVA ULTRA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
50221102
Harina de trigo
5
Unidad
HARINA CRUDA KILO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
Total Neto
$ 216.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.072
TOTAL OC
$ 257.242
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.