Orden de Compra. Nº
4515-384-SE14
"
Adquisición materiales Mantenimiento F-1225
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-384-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición materiales Mantenimiento F-1225
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
17513,63
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
2
Galón
PINTURA
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.058
$ 7.058
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADOS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA ROJA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO DE PINTURA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
2
Unidad
BASUREROS GRANDES
$ 35.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.588
$ 70.588
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASURERO CHICO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
23153036
Placas de cerrojo
1
Unidad
PORTA CANDADO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294
$ 294
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE BOLA 1/2
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
31201612
Selladores de rosca
1
Unidad
SELLADOR
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
31201602
Pastas
1
Pote
VINILIT POTE
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.261
$ 2.261
Total Neto
$ 92.177
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.514
TOTAL OC
$ 109.691
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.