Orden de Compra. Nº4515-385-SE21 "MATERIAL PARA MEJORAR ESPACIOS EDUCATIVOS ECO EDUC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-385-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MEJORAR ESPACIOS EDUCATIVOS ECO EDUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 154697,62
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO ANDRES
Razón Social FERRETERIA SETAMAX
R.U.T. 76.796.345-9
Sucursal FRANCISCO ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20122342
Alambre de Slickline1UnidadALAMBRE N°18 GALVANIZACO  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
20122342
Alambre de Slickline1UnidadALAMBRE N°18 NEGRO  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
11101719
Cinc18UnidadZINC ACANALADO 3 MTS.  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.488 $ 196.488
11101712
Aleación ferrosa7UnidadFIERRO CUADRADO 30X30 2MM  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.527 $ 93.527
11101712
Aleación ferrosa10UnidadFIERRO CUADRADO 40X40 2MM  $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.030 $ 184.030
60121902
Fieltro1UnidadFIELTRO 15/40 LISO  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
40142323
Disco de ruptura13UnidadDISCO DE CORTE DE 4 1/2 BOSCH  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.828
26101737
Cadena de distribución5UnidadCADENA CONST.15X20 4.5 MTS.  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.615 $ 83.615
30111601
Cemento35UnidadCEMENTO POLPAICO 25 KL.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.115 $ 94.115
11121603
Troncos70UnidadMADERA TAPA CANTEADA 1X4 3.20MTS. BRUTO  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.520 $ 93.520
23171509
Soldadura5UnidadSOLDADURA 60/11 PUNTA AZUL GRUESA KG.  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.925
27112102
Tornillos de banco2UnidadTORN. HEX. METAL-METAL 2  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
27112102
Tornillos de banco2UnidadTORN. LENTEJA PTA BROCA 1  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
27112102
Tornillos de banco4UnidadTORNILLO 2 1/2 ZINCADO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
40142323
Disco de ruptura2UnidadDISCO DE DESBASTE 4 1/2 YTS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVO 2 1/2 X KL.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
Total Neto $ 814.198
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.698
TOTAL OC $ 968.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.