Orden de Compra. Nº
4515-391-SE13
"
MAT REPARACIONES OFICINAS DAEM Y PORTÓN ACCESO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-391-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
MAT REPARACIONES OFICINAS DAEM Y PORTÓN ACCESO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
22223,35
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
10
Bolsa
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
31161506
Tornillos roscalata
2
Caja
CAJA TORNILLO VOLCANITA
CAJA TORNILLO VOLCANITA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA DE 8 MM. PARA FIERRO
BROCA DE 8 MM. PARA FIERRO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA DE 14 MM
BROCA DE 14 MM
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
27111508
Sierras
2
Unidad
DISCO DE CORTE DE 7 1/4"
DISCO DE CORTE DE 7 1/4"
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
27111508
Sierras
7
Unidad
DISCPO CORTE DE 4 1/2"
DISCPO CORTE DE 4 1/2"
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.830
31162506
Soporte de pared
2
Unidad
TARUGO DE 6 MM
TARUGO DE 6 MM
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100
$ 100
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CEMENTO DE 6 MM.
BROCA CEMENTO DE 6 MM.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
23171509
Soldadura
2,5
kilogramo
SOLDADURA 1/8
SOLDADURA 1/8
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
31162002
Clavos de sombrerete
0,5
kilogramo
CLAVO DE 1"
CLAVO DE 1"
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
11111611
Grava
1,5
Metro Cúbico
ARENA
ARENA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
11111611
Grava
1,5
Metro Cúbico
METRO DE RIPIO
METRO DE RIPIO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
0,5
Tira
MEDIA RIRA TERFIL ANGULO 50X30X2 MM
MEDIA TIRA PERFIL ANGULO 50X30X2 MM
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
1
Tira
FIERRO DE 8 MM.
FIERRO DE 8 MM.
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
0,5
Tira
PLATINA DE 50X3
PLATINA DE 50X3
$ 6.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
Total Neto
$ 116.965
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.223
TOTAL OC
$ 139.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.