Orden de Compra. Nº
4515-392-SE11
"
MANTENCIIÓN Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-392-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIIÓN Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-11-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
180722,7123
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
2
Galón
CERECITA ANTICORROSIVO NEGRO
CERECITA ANTICORROSIVO NEGRO
$ 7.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.790
$ 14.790
23172008
Filos de sierra circular para cortar metal
5
Disco
DISCO CORTE 4 1/2"
DISCO CORTE 4 1/2"
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.235
$ 3.235
23172008
Filos de sierra circular para cortar metal
3
Disco
DISCO DESBASTE DE 4 1/2"
DISCO DESBASTE DE 4 1/2"
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.327
$ 3.328
11121604
Madera de coníferas
60
Unidad
POLINES IMPRECNADOS DE 4" X 2,40 METROS
POLINES IMPRECNADOS DE 4" X 2,40 METROS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.080
$ 70.084
11162111
Malla
14
Unidad
MALAL ACMA DE 2X5 METROS GALVANIZADA
MALAL ACMA DE 2X5 METROS GALVANIZADA
$ 18.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 257.768
$ 257.768
27111508
Sierras
4
Hoja
HOJA SIERRA
HOJA SIERRA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA
SOLDADURA
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.825
$ 13.824
31162007
Clavos de tapicería
4
kilogramo
GRAPAS
GRAPAS
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.572
$ 4.571
11162111
Malla
6
Rollo
ROLLO MALLA CUADRADA 5014X1,80 METROS
ROLLO MALLA CUADRADA 5014X1,80 METROS
$ 35.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.740
$ 214.739
30111601
Cemento
7
Saco
SACO CEMENTO
SACO CEMENTO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.471
$ 23.471
30102303
Perfiles de hierro
15
Tira
TIRA FIERRO TUBULAR 50X50X1,5
$ 9.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.370
$ 149.370
30102303
Perfiles de hierro
43
Tira
TIRA ANGULO 30X30X 3MM.
TIRA ANGULO 30X30X 3MM.
$ 4.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.672
$ 193.672
Total Neto
$ 951.172
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 180.723
TOTAL OC
$ 1.131.895
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.