Orden de Compra. Nº
4515-394-SE20
"
Adquisición Materiales de Mant. y Reparación F1225
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-394-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Materiales de Mant. y Reparación F1225
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 364 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
27781,8
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Unidad
DILUYENTE SINTETICO 5 LITROS DIDEVAL
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
39101601
ampolletas halógenas
4
Unidad
FOCO LED 10W VKB
$ 5.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.360
$ 22.360
39121303
Cajas eléctricas
6
Unidad
CAJA DISTRIBUCION NARANJA TIGRE
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
30141503
Aislamiento de espuma
20
Unidad
AISLAPOL 50MM
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31161503
Clavo-tornillo
70
Unidad
TORNILLO AGLOM VOLC 3
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
27111704
Enchufes
6
Unidad
ENCHUFE DE CARRO MACHO
$ 5.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.140
$ 34.140
31161503
Clavo-tornillo
44
Unidad
CLAVO ACERO 2 1/2" (2.5 X 40)
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
39121711
Entubación
3
Unidad
CANALETA ELECTRICA 20 X 10 DE 2 METROS
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
11121611
Tablero de partículas
2
Unidad
TERCIADO RANURADO MDF
$ 14.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
31162804
Topes de puerta
2
Unidad
TOPE PUERTA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
31161503
Clavo-tornillo
20
Unidad
TORNILLO AGLOM VOLC 1 5/8
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
31201606
Calafateos
6
Unidad
SILICONA PINTABLE ULTRA BLANCO LANCO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
Total Neto
$ 146.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.782
TOTAL OC
$ 174.002
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.