Orden de Compra. Nº4515-394-SE20 "Adquisición Materiales de Mant. y Reparación F1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-394-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Mant. y Reparación F1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 364 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 27781,8
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad DILUYENTE SINTETICO 5 LITROS DIDEVAL  $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCO LED 10W VKB  $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.360 $ 22.360
39121303
Cajas eléctricas6UnidadCAJA DISTRIBUCION NARANJA TIGRE  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
30141503
Aislamiento de espuma20UnidadAISLAPOL 50MM  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31161503
Clavo-tornillo70UnidadTORNILLO AGLOM VOLC 3   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE DE CARRO MACHO  $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.140 $ 34.140
31161503
Clavo-tornillo44UnidadCLAVO ACERO 2 1/2" (2.5 X 40)  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
39121711
Entubación3UnidadCANALETA ELECTRICA 20 X 10 DE 2 METROS  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
11121611
Tablero de partículas2UnidadTERCIADO RANURADO MDF  $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
31162804
Topes de puerta2UnidadTOPE PUERTA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31161503
Clavo-tornillo20UnidadTORNILLO AGLOM VOLC 1 5/8  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31201606
Calafateos6UnidadSILICONA PINTABLE ULTRA BLANCO LANCO  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
Total Neto $ 146.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.782
TOTAL OC $ 174.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.