Orden de Compra. Nº4515-409-SE22 "COLACION ESTUDIANTES DESFILE FIESTAS PATRIA E-259"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-409-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra COLACION ESTUDIANTES DESFILE FIESTAS PATRIA E-259
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 16786,5
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados31Unidad JUGOS INDIVIDUAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50202304
Jugos y néctar envasados31Unidad CHAMITOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50181903
Galletas simples saladas31Unidad GALLETAS MINI COSTA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
50221101
Granos de Cereales31Unidad BARRAS DE CEREAL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
50202310
Agua mineral31Unidad AGUA MINERAL 500 ML $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado31Unidad YOGURT 1+1 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
50131701
Leche o productos de mantequilla31Unidad LECHE EN CAJITA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
Total Neto $ 88.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.786
TOTAL OC $ 105.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.