Orden de Compra. Nº4515-417-SE20 "MATERIAL PARA MAMPARAS PROTECTORAS ACRÍLICAS C-89"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-417-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MAMPARAS PROTECTORAS ACRÍLICAS C-89
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 67780,6
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos25UnidadPINO CEPILLADO SECO 1X8  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.750 $ 119.750
31161502
Tornillos de anclaje800UnidadTORNILLO AGLOM VOLC.1 5/8  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31161502
Tornillos de anclaje800UnidadTORNILLO AGLOM. VOLC. 1 1/4   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31161502
Tornillos de anclaje600UnidadTORNILLO AGLOM. VOLC.2  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
13102013
Policarbonato (PC)4UnidadPOLICARBONATO LISO 1.15X2.90X4MM ESPESOR.  $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
46171501
Candados1UnidadCANDADO 50MM BRONCE PULIDO LIOI  $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
10191509
Insecticidas1UnidadRANGO 1 LITRO  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
39101701
Tubos fluorescentes25UnidadPARTIDOR TUBO FLUORESCENTE  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
42281602
Soluciones de glutaraldehído4UnidadDESINFECTANTE LYSOL  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadLIMPIADOR LÍQUIDO PISOS 5 LT. OSO   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
27112801
Brocas2UnidadBROCA METAL 8MM ALPEN.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO SIERRA CIRCULAR 7" FIXTOOLS  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
40142310
Tapa de tubería1UnidadTAPA CAMARA CUADRADA SOLA  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA DORMITORIO BRONCE PULIDO PRO LOCK  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadEQUIPO FLUORESCENTE SOBREPUESTO 2X36W  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
39101701
Tubos fluorescentes4Unidad4 TUBO FLUORESCENTE REDONDO GE  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
Total Neto $ 356.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.781
TOTAL OC $ 424.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.