Orden de Compra. Nº4515-438-SE18 "Material de Oficina, Esc. G-264. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-438-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina, Esc. G-264. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema FONDO SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 25183,55
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111613
Papel para pancartas2UnidadOPALINA HILADA BLANCA.T/CARTA.TELA (SOBRE 100 UNDS.  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
44121612
Cuchillos cartoneros4UnidadCUCHILLO CARTONERO (riel metálico mango goma)  $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.476 $ 4.476
60111408
Ondas o cintas decorativas6UnidadADORNO FIESTAS PATRIAS MEDIANO DIF. DISEÑOS  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.574 $ 2.574
53141501
Alfileres rectos4UnidadALFILER 28MM 50 GRS. CAJA  $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196 $ 1.196
31201505
Cinta adhesiva de doble cara6UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24MX20 MTS.  $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.154 $ 5.154
14111613
Papel para pancartas1UnidadOPALINA HILADA CREMA T/CARTA LINO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
44111509
Portalápiz5UnidadPORTA LÁPIZ METAL CILINDR.10X9CMS  $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.845 $ 3.845
44102002
Sobres de laminador4UnidadPOUCHE CARTA 228X292MM 5MM CAJA 100 UNDS  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44102002
Sobres de laminador2UnidadPOUCHE OFICIO 0.5 228X368MM CAJA 100 UNDS.  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 132.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.184
TOTAL OC $ 157.729


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.