Orden de Compra. Nº
4515-438-SE18
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Material de Oficina, Esc. G-264. SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-438-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina, Esc. G-264. SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema FONDO SEP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
25183,55
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111613
Papel para pancartas
2
Unidad
OPALINA HILADA BLANCA.T/CARTA.TELA (SOBRE 100 UNDS.
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
44121612
Cuchillos cartoneros
4
Unidad
CUCHILLO CARTONERO (riel metálico mango goma)
$ 1.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.476
$ 4.476
60111408
Ondas o cintas decorativas
6
Unidad
ADORNO FIESTAS PATRIAS MEDIANO DIF. DISEÑOS
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.574
$ 2.574
53141501
Alfileres rectos
4
Unidad
ALFILER 28MM 50 GRS. CAJA
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.196
$ 1.196
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
6
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 24MX20 MTS.
$ 859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.154
$ 5.154
14111613
Papel para pancartas
1
Unidad
OPALINA HILADA CREMA T/CARTA LINO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
44111509
Portalápiz
5
Unidad
PORTA LÁPIZ METAL CILINDR.10X9CMS
$ 769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.845
$ 3.845
44102002
Sobres de laminador
4
Unidad
POUCHE CARTA 228X292MM 5MM CAJA 100 UNDS
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44102002
Sobres de laminador
2
Unidad
POUCHE OFICIO 0.5 228X368MM CAJA 100 UNDS.
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 132.545
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.184
TOTAL OC
$ 157.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.