Orden de Compra. Nº
4515-441-SE18
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MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-441-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 del sistema FONDO DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
31864,0735
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
5
Unidad
5 ESCOBILLONES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.143
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
20 CERAS LIQUIDAS
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.240
$ 28.235
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
16
Unidad
CERA CREMA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.424
$ 11.429
12141901
Cloro Cl
18
Unidad
18 CLOROS DE 5 LITROS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.966
$ 24.958
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad
LAVALOZA QUIX
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.228
$ 3.227
47121812
Raspadores de limpieza
4
Unidad
VIRUTILLAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
47131603
Esponjas
10
Unidad
ESPONJAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
CIF CREMA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.521
10191509
Insecticidas
4
Unidad
RAID
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
47131813
Limpia Pantalla
4
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
53131608
Jabones
6
Unidad
JABÓN LIQUIDO
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.319
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
10 TRAPEROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
10 DESODORANTES AMBIENTAL
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.870
$ 13.866
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
POET 5 LITROS
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.058
$ 9.059
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
20 AROM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
OMO 400 GRAMOS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.866
Total Neto
$ 167.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.864
TOTAL OC
$ 199.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.