Orden de Compra. Nº4515-441-SE18 "MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-441-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DEPENDENCIAS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 del sistema FONDO DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 31864,0735
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones5Unidad5 ESCOBILLONES  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA DE BASURA 70X90  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20Unidad20 CERAS LIQUIDAS   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.235
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos16UnidadCERA CREMA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.429
12141901
Cloro Cl18Unidad18 CLOROS DE 5 LITROS  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.966 $ 24.958
47131810
Productos para lavar platos4UnidadLAVALOZA QUIX  $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.227
47121812
Raspadores de limpieza4UnidadVIRUTILLAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.521
10191509
Insecticidas4UnidadRAID  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
47131813
Limpia Pantalla4UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
53131608
Jabones6UnidadJABÓN LIQUIDO  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.319
47131618
Mopas húmedas10Unidad10 TRAPEROS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
12191501
Solventes aromáticos10Unidad10 DESODORANTES AMBIENTAL  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.866
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadPOET 5 LITROS  $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.058 $ 9.059
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad20 AROM  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadOMO 400 GRAMOS   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
Total Neto $ 167.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.864
TOTAL OC $ 199.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.