Orden de Compra. Nº4515-469-SE14 "Adquisición Materiales sala Diferencial F-1225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-469-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales sala Diferencial F-1225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 19802,18
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico8UnidadTira PVC 20 h  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.344 $ 9.344
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria1UnidadDISCO DE CORTE  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261 $ 2.261
31231313
Tubería de plástico1UnidadTira Pvc 50 Sanitario  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
40142604
Codos de tubo3UnidadCodo 50 Sanitario  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.705 $ 3.705
40142317
Codo de tubería4UnidadCodo 20   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 572
15121902
Grasa1UnidadPOTE DE GRASA  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
27112402
Uñetas2UnidadUÑETA LAVAMANOS C/PERNO TARUGO  $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE PLASTICO LAVAMANOS  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE HI HE 30 CM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
23131507
Tela para lijar1UnidadPLIEGO DE LIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO DE ROSCA  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25 $ 25
26121636
Cables de alimentación20UnidadCABLE PARALELO  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
39121004
Unidades de suministro de energía20UnidadALARGADORES   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.100
31201602
Pastas1UnidadTARRO VINILIT  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
Total Neto $ 104.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.802
TOTAL OC $ 124.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.