Orden de Compra. Nº4515-492-SE19 "COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD CON APODERADOS PRO RETENC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-492-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD CON APODERADOS PRO RETENC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 16818,8
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2UnidadNESCAFE TRADICION 170 GR.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50201712
Bebidas de Té2UnidadTE LIPTON ETIQUETA NEGRA 100 UN.  $ 3.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.738 $ 6.738
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS FABULOZOO   $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340
52121602
Servilletas5UnidadSERVILLETA ELITE 24X24  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
51171630
Aceite mineral5UnidadACEITE MIRAFLORES MARAVILLA LITRO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
50101538
Verduras frescas10UnidadCEBOLLAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadAZUCAR IANSA KILO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
50201710
Té de hierbas5UnidadYERBA SUPREMO 500 GR. ARGENTINA  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.135
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSAL LOBOS FINA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar150UnidadEMPANADAS DE QUESO  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
52151627
Prensador de ajos de uso doméstico1UnidadAJOS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVA CLASICA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4UnidadENDULZANTE DAYLI GOTAS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
50171902
Salsa6kilogramoKILOS DE TOMATES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50101539
Verduras congeladas1kilogramo1 KILO DE PALTAS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 88.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.819
TOTAL OC $ 105.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.