Orden de Compra. Nº
4515-492-SE19
"
COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD CON APODERADOS PRO RETENC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-492-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD CON APODERADOS PRO RETENC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
16818,8
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad
NESCAFE TRADICION 170 GR.
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad
TE LIPTON ETIQUETA NEGRA 100 UN.
$ 3.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.738
$ 6.738
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS FABULOZOO
$ 1.334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.340
$ 13.340
52121602
Servilletas
5
Unidad
SERVILLETA ELITE 24X24
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
51171630
Aceite mineral
5
Unidad
ACEITE MIRAFLORES MARAVILLA LITRO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
50101538
Verduras frescas
10
Unidad
CEBOLLAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
AZUCAR IANSA KILO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
50201710
Té de hierbas
5
Unidad
YERBA SUPREMO 500 GR. ARGENTINA
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.135
$ 11.135
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad
SAL LOBOS FINA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar
150
Unidad
EMPANADAS DE QUESO
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
52151627
Prensador de ajos de uso doméstico
1
Unidad
AJOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210
$ 210
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA NOVA CLASICA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Unidad
ENDULZANTE DAYLI GOTAS
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
50171902
Salsa
6
kilogramo
KILOS DE TOMATES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50101539
Verduras congeladas
1
kilogramo
1 KILO DE PALTAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 88.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.819
TOTAL OC
$ 105.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.