Orden de Compra. Nº4515-511-SE11 "Celebración Día del Párvulo, Esc. G-262. SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-511-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Celebración Día del Párvulo, Esc. G-262. SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4515-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 5081,2726
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10BarraRepuesto silicona chico  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 454
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadGlitter diferentes colores  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 794
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPegamento en barra stick fix  $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.029
14111525
Papel multiuso10UnidadPapel celofan colores  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.588
14111525
Papel multiuso10UnidadCarpeta escolar cartón  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.130 $ 7.134
14111606
Papel artístico o papel Kraft10UnidadCartulina hispana doble faz  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.168
14111525
Papel multiuso10UnidadCarpeta escolar papel crepe  $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.070 $ 9.067
14111610
Cartulina10PliegoCartulina diferentes colores  $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 832
14111525
Papel multiuso5PliegoCarton forrado  $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.676
Total Neto $ 26.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.081
TOTAL OC $ 31.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.