Orden de Compra. Nº
4515-511-SE11
"
Celebración Día del Párvulo, Esc. G-262. SEP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-511-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
Celebración Día del Párvulo, Esc. G-262. SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4515-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
5081,2726
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T.
77.283.950-2
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Barra
Repuesto silicona chico
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 454
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad
Glitter diferentes colores
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 795
$ 794
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
5
Unidad
Pegamento en barra stick fix
$ 806,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.030
$ 4.029
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
Papel celofan colores
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.588
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
Carpeta escolar cartón
$ 713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.130
$ 7.134
14111606
Papel artístico o papel Kraft
10
Unidad
Cartulina hispana doble faz
$ 117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.170
$ 1.168
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
Carpeta escolar papel crepe
$ 907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.070
$ 9.067
14111610
Cartulina
10
Pliego
Cartulina diferentes colores
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830
$ 832
14111525
Papel multiuso
5
Pliego
Carton forrado
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.675
$ 1.676
Total Neto
$ 26.744
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.081
TOTAL OC
$ 31.825
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.