Orden de Compra. Nº4515-517-SE13 "Pedido libreria Sala Cuna Capullo de Rosas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-517-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Pedido libreria Sala Cuna Capullo de Rosas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-16-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 22223,635
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA
Razón Social ELIANA DEL TRANSITO VIELMA TILLERIA
R.U.T. 10.183.020-9
Sucursal ELIANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10Unidadpaple graf  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidadsiliconas liquidas  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111525
Papel multiuso4Unidadresmas tamaño oficio  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
44121802
Líquido corrector10Unidadcorrectores  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
60121113
Cartulina metálica6Unidadcartulinas metalicas  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
14111525
Papel multiuso10Unidadcarton forrado  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBarras de silicona  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
60121108
Croqueras3Unidadcuadernos  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
44121701
Lápiz pasta10Unidadlapiz pasta  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
11141604
Papel usado1Unidadopalina  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadSobre de goma eva  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10UnidadGoma eva con glitter  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.388
60123601
Pegamento de purpurina20Unidadstick fix  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31201610
Colas5Unidadcola fria 500 ml  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31201509
Cinta adhesiva de nilon6Unidadcinta de embalaje  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
60121108
Croqueras1Unidadcuaderno  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6Unidadtemperas metalicas  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.566
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)1Unidadgoma eva con diseño  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
25132002
Globos de aire caliente1UnidadBolsa de globos de colores  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
52152102
Vasos para beber domésticos30Unidadvasos desechables  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
14121503
Cartulina10UnidadCartulinas  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111525
Papel multiuso6Unidadresmas tamaño carta  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362
Total Neto $ 116.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.224
TOTAL OC $ 139.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.