Orden de Compra. Nº4515-526-SE18 "Utiles de aseo, Alumna Esc. E-259. Pro-retención"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-526-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo, Alumna Esc. E-259. Pro-retención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-15-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 113 del sistema FONDOS PRO-RETENCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 8876,8
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102306
Pañales para adultos7UnidadPAÑAL ADULTO TALLA S  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LIQUIDO LESANCY  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
53131503
Cepillos de dientes1UnidadCEPILLO DENTAL  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
14111704
Papel higiénico4UnidadCONFORT DOBLE HOJA 4 UNIDADES  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
53131624
Toallitas húmedas2UnidadTOALLITAS HUMEDAS BABYSEC  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
53131606
Desodorantes2UnidadDESODORANTE REXONA EN BARRA  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
53131502
Pasta de dientes1UnidadPASTA DENTAL PEPSODENT  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVA ULTRA  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
Total Neto $ 46.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.877
TOTAL OC $ 55.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.