Orden de Compra. Nº4515-542-SE21 "COMPRA COLACIONES, TALLER SENDERISMO PRO. MINEDUC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-542-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES, TALLER SENDERISMO PRO. MINEDUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra ERNESTO RIQUELME 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 22863,84
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadJUGOS EN CAJA INDIVIDUALES  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.412
50101634
Fruta fresca40UnidadMANZANAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50101634
Fruta fresca40UnidadPLATANOS  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.764
50131701
Leche o productos de mantequilla40UnidadLECHE DE CHOCOLATE EN CAJA INDIVIDUAL  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.444
50202310
Agua mineral40UnidadBOTELLA DE AGUA 500 ML, SIN GAS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.488
50192503
Rellenos de sándwich frescos80UnidadSANDWICH QUESO Y JAMON  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.696
50221202
Cereales en barra80UnidadBARRAS DE CEREAL   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.448
Total Neto $ 120.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.864
TOTAL OC $ 143.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.