Orden de Compra. Nº4515-55-SE17 "MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA EL REFUGIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-55-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CUIDADO PERSONAL SALA CUNA EL REFUGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 13157,12
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131504
Hilo dental10UnidadCEPILLOS DENTALES INFANTILES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
53131620
Perfumes o colonias o fragancias3UnidadCOLONIAS DE NIÑA  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
53131620
Perfumes o colonias o fragancias3UnidadCOLONIAS DE NIÑO  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
53131624
Toallitas húmedas5UnidadTOALLAS HUMEDAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31201602
Pastas5UnidadPASTA DE DIENTE INFANTIL  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
11121802
Algodón5UnidadCAJA DE COTONOS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
46181504
Guantes protectores5UnidadCAJA DE GUANTES QUIRURGICOS  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos2UnidadCAJA DE PARCHE CURITA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
53131628
Shampoo3UnidadSHAMPOO DE NIÑO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.917
11101518
Talco3UnidadTALCOS SIMOND  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 69.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.157
TOTAL OC $ 82.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.