Orden de Compra. Nº4515-56-SE17 "MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4515-56-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4515-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación ERNESTO RIQUELME 105
Comuna Pinto
Impuesto 19800,28
Dirección de Envío de la Factura ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialJaviera
Razón Social PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T. 11.289.602-3
Sucursal ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores3UnidadGUANTES AMARILLOS  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.413 $ 4.413
47131603
Esponjas5UnidadESPONJAS AMARILLAS  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
10191509
Insecticidas5UnidadLYSOFORM LIQUIDO  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
10191509
Insecticidas4UnidadLISOFORM SPRAY  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
10191509
Insecticidas5UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
12141901
Cloro Cl7UnidadCLORO GEL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
10191509
Insecticidas5UnidadDESODORANTE AROM  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadPAÑOS AMARILLOS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
10191509
Insecticidas3UnidadRAID MOSCAS  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA QUIX  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSA DE BASURA CHICA  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.180 $ 6.180
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.909 $ 3.909
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF CREMA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016
Total Neto $ 104.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.800
TOTAL OC $ 124.012


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.