Orden de Compra. Nº
4515-56-SE17
"
MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4515-56-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL ASEO SALA CUNA EL REFUGIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4515-8-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
ERNESTO RIQUELME 105
Comuna
Pinto
Impuesto
19800,28
Dirección de Envío de la Factura
ERNESTO RIQUELME 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialJaviera
Razón Social
PATRICIA DEL PILAR ESPINOZA NEIRA
R.U.T.
11.289.602-3
Sucursal
ComercialJaviera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
3
Unidad
GUANTES AMARILLOS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.413
$ 4.413
47131603
Esponjas
5
Unidad
ESPONJAS AMARILLAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
10191509
Insecticidas
5
Unidad
LYSOFORM LIQUIDO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
TRAPEROS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
10191509
Insecticidas
4
Unidad
LISOFORM SPRAY
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.360
$ 7.360
10191509
Insecticidas
5
Unidad
RAID CASA Y JARDIN
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.840
$ 5.840
12141901
Cloro Cl
7
Unidad
CLORO GEL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.940
$ 9.940
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
BOLSA DE BASURA GRANDE
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.280
10191509
Insecticidas
5
Unidad
DESODORANTE AROM
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
10191509
Insecticidas
3
Unidad
RAID MOSCAS
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.681
$ 6.681
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
LAVALOZA QUIX
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
24111503
Bolsas de plástico
15
Unidad
BOLSA DE BASURA CHICA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.180
$ 6.180
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.909
$ 3.909
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
CIF CREMA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.016
Total Neto
$ 104.212
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.800
TOTAL OC
$ 124.012
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.